主要專業(yè),內部審計 所屬組織 : 新開發(fā)銀行
組織領域: 其他崗位級別: 其他
崗位領域: 經濟管理截止日期:2017-04-19
工作地點: 上海學歷要求:碩士及以上
工作性質: 未明確
崗位信息網址:https://boards.greenhouse.io/ndb/jobs/640955#.WNNfP3qEBEA
開放時間:2017年3月22日下午05:00(上海時間)
截止時間:2017年4月19日05:00(上海時間)
目標市場:全球招聘
職位描述
向內部審計總監(jiān)匯報,該職位負責對整個審計過程進行審計和執(zhí)行/指導審計銀行根據(jù)審計計劃和政策,目的是(i)識別和報告風險和收入泄露,(ii)檢查遵守法定/法規(guī)遵從情況,(iii)保護世行的業(yè)務免受欺詐/內部規(guī)范違規(guī)和(iv )協(xié)助管理最大化運營效率?,F(xiàn)任人員將通過制定有關本銀行組織和程序控制,風險管理,合規(guī)和治理機制的有效性和遵守情況的審計報告來支持該處長。
具體職責包括但不限于:
- 支持制定內部審計章程和政策,包括年度審計計劃,審計手冊以及跨職能進行審計的標準操作程序。
- 設計模板,對功能進行有效的審核,包括評估風險,投資,資本充足率,資產質量,財務會計,數(shù)據(jù)完整性,監(jiān)管/合規(guī)要求,IT治理和安全,違反道德等。
- 按照年度計劃單獨引入內部審計或通過團隊或通過第三方機構。
- 準備及時的審計報告,清楚地??闡述控制設計和控制有效性問題上的剩余風險報告,供董事會和管理層審議。
- 識別和報告控制差距,流程挑戰(zhàn)和文獻nt建議改進。 - 對審計結果提出的建議執(zhí)行情況進行監(jiān)督,跟進和報告。 - 對立法問題的研究,新的審計準則/規(guī)章/趨勢和適當?shù)膶徲嫹较?方法,不斷改進本行的審計框架,并向總裁和其他利益相關者定期提供投入。
在需要時與外部審計師聯(lián)系,協(xié)調他們獲取相關審計信息并提供符合世行政策的必要文件。
- 以確保團隊不斷的學習和發(fā)展。
- 不時分配的其他職責和職責。
職位要求
在具有至少經驗的多邊開發(fā)銀行或同等或受規(guī)管私營部門金融機構至少9年的相關經驗合規(guī),風險管理或內部審計領域之一。 深入了解銀行和金融服務行業(yè)的業(yè)務,政策和程序以及內部控制,操作風險管理和審計技術和框架方面的專業(yè)知識。
熟悉法規(guī)和國際最佳做法。
計劃,管理和執(zhí)行內部審計計劃的技能。
管理多元化勞動力的領導和管理技能。
戰(zhàn)略思考,領導變革,解決問題,溝通,沖突管理和解決以及人際關系技能,具有彈性和實現(xiàn)目標和目標的動力。
多文化工作環(huán)境相關經驗,促進團隊合作氣氛。
來自知名大學的相關領域的碩士學位或同等學歷或專業(yè)合格會計師。來自相關領域的全球認可機構的相關認證將是首選。